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重庆市南川区人民法院2019年度部门决算情况说明
作者:孙健  发布时间:2020-08-24 08:43:12 打印 字号: | |

重庆市南川区人民法院

2019年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。本部门是国家审判机关,主要职能是:1.贯彻执行党的路线、方针、政策,国家的法律、法规及重庆市地方性法规,履行宪法和法律赋予人民法院的神圣职责,维护法律尊严。2.依法审理由重庆市南川区人民法院管辖的一审公诉刑事案件、自诉案件、民事案件、一审行政案件和审判监督案件;依法开展民商事案件诉讼调解和速裁工作;依法执行人民法院生效法律文书具有给付事项的执行案件;依法审查和执行行政机关提起的非诉行政执行案件,依法决定国家赔偿;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。3.通过审判执行工作宣传法制,教育公民忠于祖国,自觉遵守宪法、法律和社会公德。  

(二)机构设置。本部门内设11个职能部门,派出人民法庭4个,分别是:综合办公室、纪检组(监察室)、政治部(机关党委)、立案庭(诉讼服务中心)、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭(综合审判庭)、执行局、审判管理办公室(研究室)、司法警察大队,南平人民法庭、水江人民法庭、大观人民法庭、鸣玉人民法庭。

二、部门决算情况说明

一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计6,725.31万元,支出总计6,725.31万元。收支较上年决算数增加1,319.34万元、增长24.4%,主要原因是本年新增诉讼服务中心等3个信息化建设项目,追加下达2019年政府目标奖和健康休养费等。

2.收入情况。2019年度收入合计6,713.17万元,较上年决算数增加1,307.20万元,增长24.2%,主要原因是本年新增诉讼服务中心等3个信息化建设项目,追加下达2019年政府目标奖和健康休养费等。其中:财政拨款收入6,713.17万元,占100.0%。此外,年初结转和结余12.14万元。

3.支出情况。2019年度支出合计6,725.31万元,较上年决算数增加1,331.48万元,增长24.7%,主要原因本年新增诉讼服务中心等3个信息化建设项目,追加下达2019年政府目标奖和健康休养费等。其中:基本支出4,005.89万元,占59.6%;项目支出2,719.42万元,占40.4%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少12.14万元,下降100.0%,主要原因是本年按政策补发2018年员额制法官调标工资。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6,725.31万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加1,319.34万元,增长24.4%。主要原因:一是本年新增诉讼服务中心等3个信息化建设项目;二是年中追加聘任制额度内书记员经费和 2019年政府目标奖、退休健康休养费等此外,年初结转和结余12.14万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,713.17万元,较上年决算数增加1,307.20万元,增长24.2%,较年初预算数增加1,585.45万元,增长30.9%,年初预算和上年决算增加的主要原因:一是本年新增诉讼服务中心等3个信息化建设项目;二是年中追加聘任制额度内书记员经费和 2019年政府目标奖、退休健康休养费等此外,年初财政拨款结转和结余12.14万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,725.31万元,较上年决算数增加1,331.48万元,增长24.7%,较年初预算数增加1,597.59万元,增长31.2%。年初预算和上年决算增加的主要原因:一是本年新增诉讼服务中心等3个信息化建设项目;二是年中追加聘任制额度内书记员经费和 2019年政府目标奖、退休健康休养费等

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少12.14万元,下降100.0%,主要原因是本年按政策补发2018年员额制法官调标工资。

   4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

   1)公共安全支出5,894.49万元,占87.7%,较年初预算数增加1,438.71万元,增长32.3%,主要原因:一是本年新增诉讼服务中心等3个信息化建设项目;二是年中追加聘任制额度内书记员经费和 2019年政府目标奖等

2)教育支出7.73万元,占0.1%,与年初预算数持平。

3)社会保障与就业支出507.39万元,占7.5%,较年初预算数增加115.53万元,增长29.5%,主要原因是追加20182019年退休健康休养费

   4)卫生健康支出133.87万元,占1.9%,较年初预算数减少8.27万元,下降5.8%,主要原因是年中调整了支出结构,调减卫生健康支出。

  5)住房保障支出181.84万元,占2.7%,较年初预算数增加51.63万元,增长39.6%,主要原因是年中调整支出结构,调增住房保障支出,调减机关事业单位养老及职业年金支出。

  (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出4,005.89万元。其中:人员经费3,216.40万元,较上年决算数增加459.32万元,增长16.7%,主要原因是本年追加下达2019年政府目标奖、退休健康休养费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等。公用经费789.49万元,较上年决算数增加85.96万元,增长12.2%,主要原因是物价普遍上涨和办案数量增长加大经费开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、培训费、车辆运行费、接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

     本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

   (一)“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计112.47万元,较年初预算数减少0.03万元,下降0.03%较上年支出数减少5.67万元,下降4.8%,年初预算和上年决算减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

     2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,与年初预算数持平。较上年支出数减少9.88万元,下降100.0%,主要原因是未发生因公出国(境)费用。

   公务车购置费24.36万元,主要用于今年购置一辆公务用车。费用支出较年初预算数增加24.36万元,增长100.0%,较上年支出数增加24.36万元,增长100.0%,年初预算和上年决算增长的主要原因是年中按规定报废公务车一辆,同时为满足办案需要,申请购买了一辆公务用车。

   公务车运行维护费82.76万元,主要用于机要文件交换、市内外审判执行因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少22.74万元,下降21.6%,较上年支出数减少18.07万元,下降17.9%,年初预算和上年决算减少的主要原因是科学合理调度车辆,提高车辆使用效率,降低车辆运行费用

   公务接待费5.34万元,主要用于接待其他法院来本部门交流调研审判执行工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.66万元,下降23.7%,较上年支出数减少2.09万元,下降28.1%,年初预算和上年决算减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求;二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和标准,严格控制陪餐人数。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为27辆;国内公务接待60批次600人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费89.07元,车均购置费24.36万元,车均维护费3.07万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出789.49万元,机关运行经费主要用于开支机关办公费、印刷费、水电费、邮电费、物管费、维修费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、工会福利费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加85.96万元,增长12.2%,主要原因是受物价普遍上涨和办案数量增长等因素影响,加大了机关运行费用。

   此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出12.14万元,较上年决算数减少0.25万元,下降2.0%,主要原因是严格执行会议费管理规定,控制会议规模,厉行节约。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出137.49万元,较上年决算数增加46.55万元,增长51.2%,主要原因是为了执法办案需要,切实提高办案人员业务水平,今年加大了培训开支。

  (二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆27辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车25辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,010.13万元,其中:政府采购货物支出926.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出83.72万元。授予中小企业合同金额994.44万元,占政府采购支出总额的98.5%,其中:授予小微企业合同金额980.82万元,占政府采购支出总额的97.1%。主要用于采购台式电脑、笔记车、空调、车辆、服装等日常办公办案设备

五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金2719.42万元。从评价情况来看,本部门4个项目均实现了全年绩效目标,特别是群众满意度指标值创下了近几年新高达到98.0%,司法公信力得到进一步提升。

(二)绩效自评结果

业务装备经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,全部达到并超过年初定绩效目标值,司法公信力得到进一步提升。项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100.0%主要产出和效果:一是审执结率排名全市基层法院第一,二是维护了辖区社会稳定和经济发展;三是群众满意度和司法公信力得到进一步提升发现的问题及原因,一是绩效目标设定还需进一步结合部门特点,二是绩效评价方式方法还需多样化下一步改进措施,一是结合本部门特点,细化年初绩效目标,二是进一步探索更科学合理的绩效评价方法

 

2019年度项目绩效目标自评表 

专项名称

业务装备经费

联系人及电话

孙楗(手机:13896610628

主管部门

重庆市南川区人民法院

预算单位

重庆市南川区人民法院

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率(%

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

160

160

160

100%


 其中:市级支出

160

160

160


补助区县





年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

预计受理各类案件1.6万件,审执结1.5万件,审执结率93%

实际受理各类案件1.53万件,审执结1.44万件,审执结率94%

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施




案件受理量

1.6万件

1.53


货物采购量

160万元

160万元





资金节约率

3%

3%


司法公信力

100

98


满意度指标

群众满意度

100

97


其他说明


 

六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:02364567016

 

 

 
来源:综合办
责任编辑:综合办